请问一下收到生育津贴怎么做会计分录? 问
同学,你好 这个钱要付给员工的吗? 借:银行存款 贷:其他应付款 答
附加税已经计提并扣税,符合六税两费政策,隔了几个 问
你好,这个你做红字冲减当时计提和缴税的凭证就可以了。 答
老师我问一下,手工账结转增值税 借:应交税费-应交 问
您好,这是和应交税费-应交增值税 齐平的二级科目,负债表列示的应交税费这个科目 答
采购商品无法取得发票,对方不开票,账怎么做 问
你好,你实际有支付了这个费用就正常入账,只是没有发票,不能税前扣除。 答
老师,我司销售合同中有明确货物金额,运费金额,服务 问
你好,你明确了不同的收费可以按照不同的收入开不同的税率的发票 答
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手工账,银行账16的期末数结转17年期初数,因为数字写错,少结转了150.1。但是一直没有调账,今年用系统,这种情况下应该怎么调整账
答: 你好,哪个科目少结转了。
我在填写17年年度报表的时候发现,资产负债表16年的期末数和17年的期初有三个科目不相等,银行存款比系统多填1429.35,应收账款比系统少填2053.41,应交税费比系统多填624.06元,我应该怎么调整呢,17年的期初数我应该根据16年的期末数填写还是系统17年的期初数填写呢
答: 17年的期初等于16年的期末,你的为啥不等 期初数是没法调整的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问一下,为什么会有不同?这个要怎么调整?为什么我上年期末数与今年期初数的其他应收款会不同?今年期初报表的其他应收款数字是直接从上年结转过来的,
答: 学员你好,正常情况下上年期末数与今年期初数应该是一直的,你这边有差异是不是负数重分类造成的呢?信息提供的不全,没法给你解答。你可以核对下其他应收款的明细余额。找找差异在哪个地方。
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2019-03-04 15:54
月月老师 解答
2019-03-04 16:09
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2019-03-04 16:14
月月老师 解答
2019-03-04 16:21
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2019-03-04 16:47
月月老师 解答
2019-03-04 17:46