公司是做出口农产品的,平时没有销项发票,有进项,月底时候是这样结转增值税的,借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-进项税额那么现在公司开始做内销,要开发票,这个月的销项税额是7583,进项税额25254,那么月底怎么结转增值税?
梁╱梨涡浅笑
于2019-03-06 10:45 发布 594次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-03-06 10:47
你好,结转增值税月末不需要结转,年末结转就行,分录是这样的
借:应交税金—应交增值税(销项税额)
贷:应交税金—应交增值税(进项税额)
应交税金—应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税金—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税金—未交增值税
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
梁╱梨涡浅笑 追问
2019-03-06 10:51
月月老师 解答
2019-03-06 10:55