老师,如果不想新建账套的话,怎么在成本收入下建立 问
比如:主营业务收入-货物收入,服务收入 答
你好老师,以前在其他地区有购买社保,有社保卡。断 问
省内的用之前的社保卡就可以 答
老师请教一下,金蝶软件主营业务收入小于税务系统 问
你可以逐月检查自己做账的收入是哪个月的收入跟增值税收入不一致? 答
请问,现B公司有99%的股权来自A公司。现将AB两公司 问
同学你好 这个需要的哦 答
老师,你好!我们带客户去总部消费5000元,当时是有优 问
您好,把之前的分录全部冲红就可以。 答
1月份去税务局代开了一张发票不能用,2月份又去开了负数发票,这个负数发票怎么做账?
答: 你好,负数发票分录是 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
小规模公司5月份在税务局代开了专票,因发票内容错误,6月份去税务局代开了销项负数发票,如果7月份要做退税,这张负数发票6月份要录入凭证吗?
答: 6月份增值税申报表是否要填写这份代开销项负数发票?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
5月份开错了一张普票,还没给客户。6月份发现开错了,又开了一张负数票。那张开错的票也放到5月份做账吗?6月份开的这张负数票怎么处理呢?是6月份做账吗?
答: :老师,那您说我那张弄坏了的发票也要做到5月份的账里是吗?那发票都乱七八糟了6月份开的那张负数票放到6月份做是吧?
比如公司在一月份开了一张1万元的发票,2月份开了一张1.5万的销项负数发票,又在2月份开了一张1.5万的正数发票,3月份收到实际货款1.5万元。
小规模纳税人,10月份的时候开错一张专票,当月没有做废,也没有开负数,当月也没有做账,但是报税的时候,是加上这笔税款的,现在1月份去开了负数发票了,2月份做账,应该怎么做
我再四月份有负数的发票,我四月份没有开发票,四月份的发票开到了五月份去了我五月份汇总了四月份的,那怎么把四月份的这个负数的发票怎么去处理的呢
peili 追问
2019-03-06 12:56
邹老师 解答
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邹老师 解答
2019-03-06 12:57
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2019-03-06 13:00
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