5月份开错了一张普票,还没给客户。6月份发现开错了,又开了一张负数票。那张开错的票也放到5月份做账吗?6月份开的这张负数票怎么处理呢?是6月份做账吗?
余伟彬
于2017-07-06 16:36 发布 741次浏览
- 送心意
999
职称: 注册会计师
2017-07-06 16:52
:老师,那您说我那张弄坏了的发票也要做到5月份的账里是吗?那发票都乱七八糟了6月份开的那张负数票放到6月份做是吧?
相关问题讨论

:老师,那您说我那张弄坏了的发票也要做到5月份的账里是吗?那发票都乱七八糟了6月份开的那张负数票放到6月份做是吧?
2017-07-06 16:52:01

你好,原来分录 不变,金额负数
2020-04-11 16:01:33

同学你好
对的
一块做
2022-09-26 12:40:27

是你们采购的普通发票,还是说你们销售的普通发票负数?
2019-06-17 15:06:46

你好,可以做一个正数,也可以做一个负数,或者是直接不用做。
2022-09-26 12:36:36
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
999 解答
2017-07-06 16:58