送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-03-07 15:00

您好,先红冲原来1月份对应的分录,再根据开出来的蓝字发票重新做分录

。ゞ詻羙 追问

2019-03-07 15:01

负数专用发票 
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 
借;库存商品 贷;主营业务成本 
正数普通发票 
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 
借;主营业务成本 贷;库存商品 
是不是这样 ?之前的收入要怎么处理

小黎老师 解答

2019-03-07 15:03

您好,之前的收入本期红冲处理了,相当于本月收入也没有增加

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相关问题讨论
您好,先红冲原来1月份对应的分录,再根据开出来的蓝字发票重新做分录
2019-03-07 15:00:02
你好,此问题已经给予回复
2018-09-07 10:31:11
你好!原因造成的,你们是开票方还是接收发票方?接收发票方一般是冲减你们的工程成本。
2020-05-04 17:06:22
您好 根据负数发票做一份跟8月相同的红字分录 然后根据蓝字发票做一份正确的蓝字分录
2019-09-24 15:08:22
跟你正数发票分录一样,金额用负数
2018-11-30 14:18:46
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