想咨询一个问题,比如8月开的发票,到9月了客户过来换票说是开票信息有误,9月开了对应的负数发票,然后又开出了正确的蓝字发票。负数发票和开出的蓝字发票应该怎么做分录呢?
成就的柚子
于2019-09-24 15:07 发布 579次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,先红冲原来1月份对应的分录,再根据开出来的蓝字发票重新做分录
2019-03-07 15:00:02
你好,此问题已经给予回复
2018-09-07 10:31:11
你好!原因造成的,你们是开票方还是接收发票方?接收发票方一般是冲减你们的工程成本。
2020-05-04 17:06:22
您好
根据负数发票做一份跟8月相同的红字分录 然后根据蓝字发票做一份正确的蓝字分录
2019-09-24 15:08:22
跟你正数发票分录一样,金额用负数
2018-11-30 14:18:46
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