送心意

文老师

职称中级职称

2019-03-07 21:27

那您现在调整,借其他应收款贷库存现金

沙晓玲 追问

2019-03-07 21:40

老师您好,请问一下,已经跨年了,没有影响吧

文老师 解答

2019-03-07 21:49

您好,这不涉及损益类科目,没有影响的

沙晓玲 追问

2019-03-08 00:45

谢谢,老师

文老师 解答

2019-03-08 08:57

不客气,这是我们的职责所在

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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
结转8月份工资 借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44 贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44 这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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