2018年12月份把11月份的工资做错了,做成计提时:借管理费用_工资,贷应付职工薪酬。发放时:借应付职工薪酬贷其他应收款。现在想要更正一下发放工资时的贷方为库存现金,跨年了,怎么做正确
沙晓玲
于2019-03-07 21:22 发布 718次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-03-07 21:27
那您现在调整,借其他应收款贷库存现金
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
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借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
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结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
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你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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