公司2018年有一人的社保,社保局退回261元,做账~借:现金 贷:其他应收款(个人应交部分记入其他应收款)。今年其他应收款科目贷方余额。主管让做账~借:其他应收款 贷:营业外收入(退款没有给个人)。这样做账对吗
丢丢
于2019-03-08 12:34 发布 1164次浏览
- 送心意
言岩老师
职称: 中级会计师
2019-03-08 12:35
你好。可以这样处理的。没有退还的转入了营业外收入
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你好。可以这样处理的。没有退还的转入了营业外收入
2019-03-08 12:35:56
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您好
请问您缴纳的时候分录怎么写的
2019-03-25 15:10:28
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你好,还需要计提一笔工资
借:管理费用—工资
贷:应付职工薪酬—工资
其他的分录是正确的。
2019-10-17 14:30:57
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借成本-工资/单位负担的社保贷应付职工薪酬,这样的
2019-03-06 17:21:36
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应付帐款(主营业务成本/其他应付款) 贷现金/银行存款,这笔分录是支付成本吗?
2021-02-26 17:34:15
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