小规模,季度超30万,开具的专票有3%有1%,申报时的应 问
我四季度开票不含税额是761344.62, 开的1%不含税是541625.44,那减征额就是541625.44*2%了?可是计算出来的数和申报时自动带出的不一样啊 答
个税系统已经社保扣税了,发现有误,还可以更正吗 问
你要更正个税还是更正社保? 答
对方给我们开的数电发票专票,备注栏里只写了复核 问
你好,这个用是能用,只是本身不是很规范 答
老师,个体工商户全年没有开具一张发票,在申报经营 问
可以不选择的,没问题的 答
老师,2024年第4季度利润表有5万元,也就意味着申报 问
你好,可以的,可以申请退回。 答
1月认证了姐6张发票税额6万,2月抵扣2张税额2玩,填在本期认证本期抵扣那栏,剩下的4张税额4张填在本期认证且本月未抵扣,现在3月份申报抵扣,抵扣不了,怎么办?
答: 建议你去税务局说明情况,税务局会帮你解决这个问题的。
老师,我上月抵扣了的一张增值税发票,但是票没有到我这里,然后我在6月报税期就填在了本期认证相符且本期未申报抵扣一栏,那我七月想抵扣这张税款,应该填在哪里?
答: 你好 你们是辅导期的吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
在金马商贸筹建期(2017年12月)的实操。金马属于筹建期,资料显示10到11月份没有发生额,没有销项发票,只有6张进项发票。那在填写增值税附件2时,这6张票为什么不是填在(三 待抵扣进项税额的本期认证相符且本期未抵扣里面)?答案是填在(一 申报抵扣的进项税额 本期认证且)
答: 筹建期没有收入,没有销售就不用本期抵扣
报税的时候,增值税申报的时候,附表二中第三栏“前期认证相符且本期申报抵扣”是什么意思,举例子是4月份的有张进项我没在4月认证抵扣,认证在5五月份了,那就填在这栏吗
4月份认证的发票,5月份报税时,未抵扣的税额填到期初已认证还是本期还是期末已认证相符但未申报抵扣的这三个的哪一栏里,本月认证为抵扣的税额以后月份还能继续抵扣吗?
老师我四月份收到的进项票,这个月已在增值税综合平台认证抵扣了,请问我增值税副表二在申报抵扣的进项税额,下面的本期认证相符且本期申报抵扣填还是在前期认证相符且本期申报抵扣填列抵扣的进项税额呢
增值税表(二)认证的进项税208126.43为什么不是填在待抵扣的本期认证且本期未抵扣那栏,讲解是填在本期认证且本期申报抵扣那栏,但是本期没有销项并没有抵扣呀