- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-03-10 11:25
不能抵扣这个只能做福利费,你这个税额不多直接不认证价税合计做费用就可以
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借预付账款
应交税费应交增值税进项税额
贷银行存款
2019-10-11 17:21:40
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同学,你好
借:管理费用
贷:应付账款
2023-03-12 18:47:08
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借制造费用进项税额,贷银行存款。
2023-10-18 14:00:08
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借预付账款贷银行 摊销 借管理费用 贷预付
2020-04-08 15:45:43
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你好!这个发票上面品名写的什么
2019-10-25 11:04:17
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