进项发票做了出口退税认证,在增值税申报表中需要填写吗
connie
于2019-03-11 14:17 发布 2103次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-03-11 14:18
你好,需要填写到表2中
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你好,需要填写到表2中
2019-03-11 14:18:26
出口退税的金额在增值税申报表时,操作为:
1)当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣。
2)对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额。
3)销售额:填充在增值税纳税申报表附列资料(表一)三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细 第29行次 ,填充后,会自动勾稽到主表 7行次:免抵退办法出口货物销售额
2018-06-03 10:37:34
需要的
26-28
还有35栏这个的
2021-07-19 19:16:04
你好,填写在附表二中第24栏。
2019-04-13 22:29:49
1)当月认证通过的进项税额(外贸内贸)全部填充在:附列资料(二)一、申报抵扣的进项税额 行次1:本期认证相符且本期申报抵扣.
2)对于确定是用于申请出口退税的发票税额,填列在附列资料(二)二、进项税额转出额 23行次:免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额.
3)销售额:填充在增值税纳税申报表附列资料(表一)三 出口免征增值税货物及劳务销售额明细 第29行次 ,填充后,会自动勾稽到主表 7行次:免抵退办法出口货物销售额 .
2019-04-28 12:01:49
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2019-03-11 14:21
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2019-03-11 14:22