送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-03-11 15:33

借管理费用-工资9400 
管理费用-社保1115.4 
贷应付职工薪酬-工资9400 
应付职工薪酬1115.4 
借应付职工薪酬-工资9400 
其他应收款-社保408.7 
其他应收款-餐费220 
银存 
借应付职工薪酬1115.4 
其他应收款408.7 
贷银存

似水流年 追问

2019-03-11 15:54

老师,借应付职工薪酬-工资9400 
其他应收款-社保408.7 
其他应收款-餐费220 
银存 这是发放工资的分录是吧?您这是先计提了再发放的,我做的那个是直接放的没计提

郭老师 解答

2019-03-11 16:05

是 
需要计提的,这个当月就得计提,没有的补上

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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
结转8月份工资 借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44 贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44 这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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