和一家公司有业务往来,经常会有帮他们代垫款的业务,所以为了方便,他们公司就给打了一笔款,以便后期的垫款支出,收到的这个款应该怎么入账
HUANG
于2019-03-11 15:35 发布 1109次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-03-11 15:38
你好,这个情况做往来款
借:银行存款
贷:其他应付款
相关问题讨论
你好,这个情况做往来款
借:银行存款
贷:其他应付款
2019-03-11 15:38:44
您好!报表中看不到。要你自己统计才行。
2016-12-09 10:59:29
确实无法收回的应收款项,只能确认为营业外支出
2018-05-09 20:44:28
1、借:其他应收款--小周 50433 贷:银行存款 50433
借:管理费用--差旅费 26813.3
其他应收款--代垫经费 22281
库存现金 1338.7
贷:其他应收款--小周 50433
2、 借:其他应收款--代垫经费 1532
贷:库存现金 1532
2018-04-25 17:21:25
收到 运费发票,应确认为销售费用-运费
2022-08-05 16:56:28
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2019-03-11 16:30
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