送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-03-11 15:38

你好,这个情况做往来款 
借:银行存款 
贷:其他应付款

HUANG 追问

2019-03-11 16:30

后期发生的费用怎么做账

小惑老师 解答

2019-03-11 16:31

后期你支付是做相反分录

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相关问题讨论
你好,这个情况做往来款 借:银行存款 贷:其他应付款
2019-03-11 15:38:44
您好!报表中看不到。要你自己统计才行。
2016-12-09 10:59:29
确实无法收回的应收款项,只能确认为营业外支出
2018-05-09 20:44:28
1、借:其他应收款--小周 50433 贷:银行存款 50433 借:管理费用--差旅费 26813.3 其他应收款--代垫经费 22281 库存现金 1338.7 贷:其他应收款--小周 50433 2、 借:其他应收款--代垫经费 1532 贷:库存现金 1532
2018-04-25 17:21:25
收到 运费发票,应确认为销售费用-运费
2022-08-05 16:56:28
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