送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-03-12 14:02

你好 
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目 
借;库存商品   贷;主营业务成本

小雅 追问

2019-03-12 14:06

还有这个,老师我报税的时候进项税已经减少,但是我凭证没有做,这个月怎么做呢

邹老师 解答

2019-03-12 14:07

你好,这个是你单位申请开具负数发票?

小雅 追问

2019-03-12 14:09

嗯!供应商当时开过来的发票开错了,然后发票我验证掉了,然后我这边提出申请

邹老师 解答

2019-03-12 14:13

你好,需要取得进项发票才做进项税额减少才是的,没有取得发票只是申请暂时不用做分录的

小雅 追问

2019-03-12 14:14

那报税的时候减少了,跟我做的账对不上了,没关系吗?

邹老师 解答

2019-03-12 14:17

你好,你报税的时候没有取得进项负数发票就不应当减少的

小雅 追问

2019-03-12 14:27

老师,凭证入录的时候是负数吗

邹老师 解答

2019-03-12 14:30

你好,可以是之前购进分录,金额负数 
也可以 是之前购进相反分录,金额正数

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你好 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2019-03-12 14:02:01
你好 原来分录 不变,金额负数
2020-07-13 17:47:35
你是销售方是吗?红冲的收入嘛?借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2019-04-26 16:00:16
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 借;库存商品 贷;主营业务成本
2018-11-07 10:02:46
再冲回,在账上做,实际申报时税不要再改。
2019-07-29 17:16:31
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