送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-03-12 15:01

你好 是的 分录是这样 但是你贷方的 应交增值税明细不应该是未交增值税  应该做 应交税费-应交增值税-销项税

玫瑰丘 追问

2019-03-12 15:03

老师,我是小规模,这样可以吗

meizi老师 解答

2019-03-12 15:08

你好 小规模做到二级科目应交税费-应交增值税就行  未交增值税这个是一般纳税人使用的科目

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你好 借;信用减值损失,贷;坏账准备 2000 借;坏账准备 2000,,贷;应收账款
2019-08-19 10:31:43
你好同学 你可以当成是本月的收入直接处理
2020-04-05 14:34:19
你好,学员,这个相当于出售存货,计入收入中
2022-02-22 17:35:10
你好,与开票收入分录一样,申报时填在未开票收入栏,次月开票了,再申报时再未开票收入栏写相应负数
2020-01-08 16:28:34
1、企业收到专项拨款时, 借:银行存款 贷:专项应付款 2、将专项或特定用途的拨款用于工程项目, 借:在建工程 贷:银行存款 应付职工薪酬 3、工程项目完工形成长期资产的部分, 借:专项应付款 贷:资本公积---资本溢价 4、对未形成长期资产需要核销的部份 借:专项应付款 贷:在建工程”等科目 5、拨款结余需要返还的, 借:专项应付款 贷:银行存款
2019-04-28 15:06:40
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