送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-03-12 16:49

你好,是的,应该是通过应付职工薪酬核对一下。

美在不言中 追问

2019-03-12 16:51

我上个月没有这样做直接管理费用~工资贷现金,需要调整一下吗

耿老师 解答

2019-03-12 16:51

你好,这个月调整一下就可以了。

美在不言中 追问

2019-03-12 16:52

做个相反分录然后再做个正确的吗

耿老师 解答

2019-03-12 16:55

你好!是的,可以这样处理

美在不言中 追问

2019-03-12 17:00

老师无票收入交税要做会计分录吗

美在不言中 追问

2019-03-12 17:01

税务局自查要求补交2万税叫我在报税系统里自己录入无票收入

耿老师 解答

2019-03-12 17:01

你好,确认收入的当月是要做账务处理的。

美在不言中 追问

2019-03-12 17:02

这种情况的分录如何来做呢

耿老师 解答

2019-03-12 17:11

你好。连飞卢红字冲回,然后再做一遍正确的就可以。

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相关问题讨论
你好,是的,应该是通过应付职工薪酬核对一下。
2019-03-12 16:49:51
你好!不用,这种相当于提供劳务,直接计入应付账款
2018-03-30 13:48:20
您好 直接支付的工资是都要过渡一下应付职工薪酬科目
2019-05-28 22:35:55
你好,需要先计提,通过应付职工薪酬科目过渡一下的
2019-02-23 12:16:52
您好 当月缴纳社保还用通过应付职工薪酬过渡一下
2021-08-01 20:38:39
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