送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-03-30 13:48

你好!不用,这种相当于提供劳务,直接计入应付账款

晓冉 追问

2018-03-30 13:50

借:管理费用~员工工资,贷:银存,可以吗

宋生老师 解答

2018-03-30 13:57

你好!应该是管理费用-服务费更合适

晓冉 追问

2018-03-30 14:06

那现金流量表录流量的时候是录支付的职工薪酬还是其他经营活动产生的流量呢?

宋生老师 解答

2018-03-30 14:14

你好!购买商品、劳务支付的现金

晓冉 追问

2018-03-30 14:18

好的谢谢老师

宋生老师 解答

2018-03-30 14:20

你好!不客气的。

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相关问题讨论
你好!不用,这种相当于提供劳务,直接计入应付账款
2018-03-30 13:48:20
你好,是的,应该是通过应付职工薪酬核对一下。
2019-03-12 16:49:51
福利费需要通过,答案没有么?
2019-12-02 15:22:27
你好,需要通过应付职工薪酬科目过渡,需要计提的
2020-01-13 21:00:39
你好,设立一个二级科目就行了 应付职工薪酬-应付福利费 工资就是 应付职工薪酬-工资
2019-06-25 17:11:31
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