送心意

答疑郭老师

职称初级会计师

2019-03-13 21:23

按你暂估金额核算成本,发票到了之后红冲暂估,也要红冲成本

Y-ANG晶 追问

2019-03-13 21:26

然后再按照发票金额来做原材料入库,和领用原材料成本是吗?

Y-ANG晶 追问

2019-03-13 21:28

这个发票可能暂时还拿不到,时间久了会不会影响帐务数据?

答疑郭老师 解答

2019-03-13 21:46

是的 
汇算清缴之前发票到就可以

Y-ANG晶 追问

2019-03-13 21:48

年底汇算清缴吗?

Y-ANG晶 追问

2019-03-13 21:52

还有一个问题,就是,我们公司每个月销售出去的材料,我们公司是根据对方的结算单进行销售收入确认然后开具专票给对方,我们才做销售收入,那对方好几个月没有出结算单了,我们材料每个月都供给了,对方还没有出结算单,我们公司这几个月都没有做销售,这样行吗?然后等结算单出来再把几个月的销售做在一起,再开发票!

Y-ANG晶 追问

2019-03-13 21:55

每个月都会有销售,如果好几个月没有做销售,等对方结算单下来又集中把几个月销售做到一个月,可行吗?税务那边会不会出现异常?如果不能这样做,那这种情况,我们该如何处理?

答疑郭老师 解答

2019-03-13 22:25

汇算清缴是次年 
可以的,可以按你开发票的确认收入,自己记录好出库就可以

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相关问题讨论
按你暂估金额核算成本,发票到了之后红冲暂估,也要红冲成本
2019-03-13 21:23:38
您好,这部分差额直接转入销售成本即可。
2016-11-10 20:05:54
您好,领用时,按暂估的成本计算就行了。
2018-05-09 20:09:26
可以红冲你多暂估的成本
2019-07-12 18:53:59
你好!一般是按最后一次采购的价格作为暂估的依据
2019-05-13 23:21:06
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