送心意

沈家本老师

职称注册会计师,税务师,律师

2019-03-14 10:50

开票收款 
借:银行存款 
贷:主营业务收入  
       应交税金-应交增值税(销项税)

沈家本老师 解答

2019-03-14 10:51

出库 
借:主营业务成本 
 贷:库存商品

沈家本老师 解答

2019-03-14 10:53

1、一般纳税人收到增值税专用发票: 
 
借:库存商品(货物已入库)或在途物资(货物未入库) 
 
     应交税费-应交增值税(进项税额) 
 
贷:银行存款 
 
2、一般纳税人收到增值税普通发票的账务处理或者小规模纳税人: 
 
借:库存商品(货物已入库)或在途物资(货物未入库) 
贷:银行存款

*甜夏儿 *^O^* 追问

2019-03-14 10:58

老师,我们买的材料都是一些粉料呀,钻片呀,抛光粉呀,这些算是原材料吧?我们是先收到货,然后确认对账单,然后才能收到进项发票 最后才付款?好几个阶段分录都要怎么做

沈家本老师 解答

2019-03-14 11:08

如果是粉料钻片抛光粉,那不是普通货物,科目换成原材料。

沈家本老师 解答

2019-03-14 11:08

贷到票未到做暂估入库处理 
 借 原材料  
 贷:应付账款-暂估 
后面发票回来 ,红冲暂估的分录 ,按发票金额, 做上正确的分录

沈家本老师 解答

2019-03-14 16:21

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相关问题讨论
开票收款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(销项税)
2019-03-14 10:50:13
你好!你这个本身做的不对。 没有收到发票时,应该是先暂估入账。 借库存商品—暂估 贷银行存款。 收到发票的时候,冲减暂估的,然后按正确的金额入账。
2020-09-21 17:23:03
您好,已收材料 没有付款 没收到发票,借;原材料 ,贷;应付账款。还有材料到 付款 未收发票 收到材料,借;原材料,贷:应付账款,付款时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。
2018-01-05 10:09:36
那货物到吗,3月到货做借原材料 贷应付账款暂估款 4月借应收 贷主营业务收入 应交增值税,4月做借主营业务成本 贷库存商品 5月做借借原材料 负数贷应付账款暂估款 负数,按发票做借借原材料 贷应付账款供应商 付款借应付账款 贷银行,要是货物是4月到话,那这个做4月,借原材料 贷应付账款暂估款
2020-06-05 12:35:32
您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 借:制造费用-劳务费 贷:银行存款
2020-01-13 16:17:14
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