老师您好,我们在做账的时候放在营业外支出了,但在 问
是,营业外支出里这个金额填写在其他里 答
老师好,请问我们小规模纳税人酒店2024年账上亏损 问
房租无发票部分不能税前扣除,需纳税调增。不调增属虚假申报,有补缴税款、滞纳金及罚款风险。正确做法是与房东协商开发票,如实申报:调增后仍亏损,应纳税额为 0;调增后盈利,按税率计算纳税。不能随意选申报数据,应先准确调整计算应纳税所得额,再申报 答
老师,老板个人费用做到税账,贷方用库存现金吗,如果 问
您好,老板个人的开了发票吗? 答
@郭老师,你能看出来这个应该写多少金额的付款申请 问
截图发来看一下的。 答
老师,多家企业不同法人,开发票人可以为一人? 问
可以的,可以是一个人。 答

老师,还是模具开发费的问题,付模具费2万个的*7.8=15.6万,想这15.6万最终还是产品成本来承担,所以支付时做:借:长期待摊费用,应交税金(进),贷:银行存款。以后根据实际产量来分摊这模具费,借:生产成本,待:长期待摊费用。可以吗
答: 如果是筹建期可以,过了筹建期建议不要这样做,或者你想做成本可以借:主营业务成本或者生产成本 应交进项税 贷:银行
这个月,这月新公司还购买了100万的汽车。保险费用也是计入长期待摊费用-开办费波?借:固定资产,应交税金-进项,贷银行存款。借:长期待摊费用-开办费 ,应交税金-进项,贷:银行存款
答: 你好,保险费通过管理费用——开办费核算的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
专修发票提前抵扣做的是借应交税费贷应付账款-费用,后来来了合同,付款单,直接做借长期待摊费用 贷银行存款,本来应该做借长期待摊费用应交税费-进项税贷银行存款,但是进项税提前做了分录,我直接做借长期待摊费用贷银行存款,第二年如何调整,要用待处理财产损益吗
答: 你好,你这是价税分开来做的,第一个没有问题,你合计起来不也是借长期待摊费用, 应交税费应交增值税进项, 贷应付账款, 银行存款,那上面你前两个分录合计起来,不就是我写的这个。


寂寞的黑裤 追问
2015-12-23 20:11
孟洁 解答
2015-12-23 19:57
孟洁 解答
2015-12-23 20:06
孟洁 解答
2015-12-23 20:17