一月份给对方打货款2万元,对方实际发货3万元。我方实际欠对方1万元,已挂应付账款。二月份又打预付账款共计五万元,但供应商的名字不同,实则一家,发货后还欠我方2万元,帐本上又有预付账款又有应付账款,应怎样做帐?
阿兰
于2019-03-14 20:29 发布 806次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2019-03-14 20:30
你好,都在应付账款下核算就可以。统一在一个科目下核算。
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你好,都在应付账款下核算就可以。统一在一个科目下核算。
2019-03-14 20:30:41
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1月按15万元进行暂估入库货物。2月冲销暂估13万元,按13万元的发票入账。退货2万元,借:库存商品 -2 ,贷:应付账款 -2
再进货9万元,暂估9万元,让对方开9万元的发票平账。
2017-08-01 21:09:11
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对的,~~~~~~~~~~~~~~~~
2015-12-11 15:26:54
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借银行存款3 销售费用2 贷应收账款5
2017-03-11 11:22:47
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你好,同学。
你是冲减之前确认的收入处理
借 营业收入
贷 银行存款等
2019-10-21 13:46:27
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