给司机支付的劳务费,有发票,怎么写分录,月末要做计提和结转么?
愿做菩萨那朵莲
于2019-03-15 17:45 发布 1080次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-03-15 17:46
你好,直接计入管理费用-劳务费即可
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你好,直接计入管理费用-劳务费即可
2019-03-15 17:46:30
你好!借管理费用-水电费 贷应付账款。
月末借本年利润 贷管理费用
2017-07-10 16:09:14
应付职工薪酬,是负债类科目,月末如有余额,应该放在那里不动,不需要把它结转到本年利润去。
月末,小企业应当将本月发生的职工薪酬区分以下情况进行分配:
1. 生产部门(提供劳务)人员的职工薪酬,借记“生产成本”、“制造费用”等科目,贷记本科目。
2. 应由在建工程、无形资产开发项目负担的职工薪酬,借记“在建工程”、“研发支出”等科目,贷记本科目。
3. 管理部门人员的职工薪酬和因解除与职工的劳动关系给予的补偿,借记“管理费用”科目,贷记本科目。
4. 销售人员的职工薪酬,借记“销售费用” 科目,贷记本科目。
有损益类科目,月末才结转到本年利润科目。
与计提工资有关的损益类科目,月底需要结转到本年利润
借:管理费用(或销售费用等科目)---工资
贷:应付职工薪酬
借:本年利润
贷:管理费用(或销售费用等科目)---工资
2019-08-19 17:25:14
计提和支付劳务费的会计分录
计提时:
借:管理费用——工资
贷:应付职工薪酬——工资
2、支付时:
借:应付职工薪酬——工资
贷:银行存款
应交税费-个人所得税等
2021-12-06 15:52:05
你好,计提的比如工资,折旧,税金
结转一般就是损益,成本
2017-05-24 15:26:02
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