送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-03-19 14:45

那可以先做借预付账款贷其他应付款 付款做借其他应付款 贷银行,按月做 
借xx费用贷预付账款

糖圆 追问

2019-03-19 14:47

老师,我们是一次性支付房租80000.发票也开回来了,还需要这样做会计分录吗

maize老师 解答

2019-03-19 14:48

需要分摊,按月做才可以

糖圆 追问

2019-03-19 14:53

老师能说的具体一点吗,我还不太明白。先做借:其他应付款80000贷:银存80000后做借:费用6666.67贷其他应付6666.67。。这样可以吗

maize老师 解答

2019-03-19 14:55

因为你们这个费用是一年,所以先做预付账款这个,后面是按月摊销做借xx费用贷预付账款

糖圆 追问

2019-03-19 14:55

那开的80000的发票,应该粘在哪里呀

maize老师 解答

2019-03-19 14:57

你贴在那可以先做借预付账款贷其他应付款后面

糖圆 追问

2019-03-19 14:59

摊销是当月摊销,还是次月呀

maize老师 解答

2019-03-19 15:04

按你们受益期摊销就可以,你看你们几时开始受益

糖圆 追问

2019-03-19 15:04

好的好的,明白啦,谢谢老师

maize老师 解答

2019-03-19 15:05

明白就可以,这个一般是开一段时间这个是需要摊销的

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