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糖圆
于2019-03-19 14:44 发布 1047次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-03-19 14:45
那可以先做借预付账款贷其他应付款 付款做借其他应付款 贷银行,按月做 借xx费用贷预付账款
糖圆 追问
2019-03-19 14:47
老师,我们是一次性支付房租80000.发票也开回来了,还需要这样做会计分录吗
maize老师 解答
2019-03-19 14:48
需要分摊,按月做才可以
2019-03-19 14:53
老师能说的具体一点吗,我还不太明白。先做借:其他应付款80000贷:银存80000后做借:费用6666.67贷其他应付6666.67。。这样可以吗
2019-03-19 14:55
因为你们这个费用是一年,所以先做预付账款这个,后面是按月摊销做借xx费用贷预付账款
那开的80000的发票,应该粘在哪里呀
2019-03-19 14:57
你贴在那可以先做借预付账款贷其他应付款后面
2019-03-19 14:59
摊销是当月摊销,还是次月呀
2019-03-19 15:04
按你们受益期摊销就可以,你看你们几时开始受益
好的好的,明白啦,谢谢老师
2019-03-19 15:05
明白就可以,这个一般是开一段时间这个是需要摊销的
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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