送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-03-20 09:24

你好,代扣代缴的税费时,借其他应收款--代扣代缴的税费,贷应交税费,想收取挂靠方管理费,借银行存款,贷其他业务收入,应交税费--应交增值税

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你好,代扣代缴的税费时,借其他应收款--代扣代缴的税费,贷应交税费,想收取挂靠方管理费,借银行存款,贷其他业务收入,应交税费--应交增值税
2019-03-20 09:24:27
你好,代扣代缴的税费时,借其他应收款--代扣代缴税款,贷应交税费, 收管理费时,借银行存款,贷其他业务收入,应交税费--应交增值税
2019-03-20 09:18:21
收到挂靠的管理费,可以做其他业务收入 收到代扣代缴的税做到其他应收款
2018-07-29 12:07:01
你好,按照实际收到的额金额
2020-07-01 16:15:51
外账,这样处理可以吗?当公司开出发票做,借:应收账款 贷:主营业务收入 ,结转成本(应为挂靠方无法提供成本发票,税局认定为核定征收)借:主营业务成本 贷:其他应付 (发票收入扣除税费及管理费后付给挂靠人) ,借:营业税金及附加 贷:应交税费 城建税、教育附加 地方教育附加 企业所得税 ,这样处理处理对不对?
2016-12-19 17:46:12
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