1月份签订合同,对方接受公司的修理业务发生在4月份之前,但是欠账,也没开具发票,这个业务应该什么时候确认收入申报纳税?对方在4月1日以后结账索要发票,应该开具哪个16还是13税率的票?
简单如我
于2019-03-20 11:07 发布 621次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-03-20 11:38
同学。该业务已经完成了吗。
一般情况 是在开发票的时候申报纳税。在4.1之前发生的业务,4.1之后还是可以开具16的票,但是也可以开13的
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同学。该业务已经完成了吗。
一般情况 是在开发票的时候申报纳税。在4.1之前发生的业务,4.1之后还是可以开具16的票,但是也可以开13的
2019-03-20 11:38:41
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这个要具体看合同中约定的收款日期。
2019-04-22 14:50:49
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你好,建议全部按照13%的税率来开具发票。因为你公司合同后签,同时你公司应该3月份也没有按照原税率申报未开票收入纳税。
2019-05-14 11:03:37
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那需要在4.1号之前开发票或者是做无票收入之后才可以开16%
2019-03-19 09:24:34
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电费都是次月交的,开13%没有问题
2019-07-19 10:48:52
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简单如我 追问
2019-03-20 11:49
陈诗晗老师 解答
2019-03-20 11:55