- 送心意
翟老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论
您好!你只要把发票贴上去就行了。不用单独做分录。
2017-03-23 10:26:48
您好
借:预付账款
贷:银行存款
2019-06-25 11:03:42
您好!实务工作中付款时可以做一个预付或者往来,收到发票后再推销
2019-03-20 17:19:09
你好,应该先做到库存商品里,再结转成本
2020-07-05 16:44:01
你好 先计入预付账款 借 预付账款 贷 银行存款 1月份 借 固定资产 应交税费 贷 预付账款
2020-01-05 10:34:51
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