签了一份技术服务合同一年120000,分12期付款每月付12000,对方后期分别开了3张发票,付款时和收到发票时如何做账?
Lyhn
于2019-03-20 17:29 发布 2424次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-03-20 17:30
每月付款时,借:预付账款 贷:银行存款
收到发票时,借:管理费用 贷:预付账款
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每月付款时,借:预付账款 贷:银行存款
收到发票时,借:管理费用 贷:预付账款
2019-03-20 17:30:26

付款时借预付账款,贷银行存款。发票到借管理费用等 贷预付账款或应付账款
2019-01-05 11:03:32

同学你好
有发票是吧
直接按照发票来做就行了
借预付账款16500
贷银行存款
借费用科目33000
贷预付账款16500
贷银行存款16500
2021-04-14 17:40:46

你好 你这个是几笔业务发生来处理分录吗?
2020-10-13 10:51:37

购买固定资产分期收到发票,在没一起收到发票时可以先计入在建工程,待发票全部收到后一起转入固定资产。
2018-11-20 11:23:32
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