汇算清缴时发现应付职工薪酬福利有贷方余额,管理费用同样一个费用结转了两次。是因为当时正确的应该是借:应付职工薪酬-福利贷:库存现金然后结转福利借:管理费用贷:应付职工薪酬结果写成了借:管理费用贷:库存现金然后又结转了借:管理费用贷应付职工薪酬福利汇算清缴应该怎么调整呢
温柔的花卷
于2019-03-21 19:56 发布 1274次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
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借应付职工薪酬贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润
2019-03-21 19:58:33
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你直接在福利费那里调,员工福利
2019-03-22 17:39:08
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您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
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前半年和后半年的都是。
2018-04-30 18:59:26
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你好,直接接管理费用,职工福利,贷现金
2019-03-06 11:29:28
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