- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-03-22 16:02
你好 借应交税费 应交增值税(减免税额)借管理费用 负数
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你好 借应交税费 应交增值税(减免税额)借管理费用 负数
2019-03-22 16:02:29

你好,缴交时,借应交税费--预交增值税,贷银行存款,增值税可以抵扣
2019-09-19 15:42:20

您好
您可以参照下面图片进行账务处理
2019-05-10 09:31:13

借:原材料(或库存商品、主营业务成本、管理费用等科目)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2019-12-30 16:47:38

平时不需要做计提分录,只是在实际缴纳增值税时,做
借:应交税费--未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入【这个就是加计抵减的税额】
2019-05-07 16:39:35
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