送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-03-22 16:02

你好 借应交税费 应交增值税(减免税额)借管理费用 负数

现在的现在 追问

2019-03-22 16:07

是四月份实施的快递服务行业计提的可低扣计低减额=当期可低扣进项项税额*10就这次,当月和次月要做什么账务处理

答疑苏老师 解答

2019-03-22 16:19

你好 老师以为你是问的税控系统抵减的增值税了 你好加计扣除部分 借应交税费 贷营业外收入

现在的现在 追问

2019-03-22 16:22

当月做借应交税费。贷营业外收入,次月就不用做账务出来了吗?应交税费的二级明细科目是什么呢。老师

答疑苏老师 解答

2019-03-22 16:24

你好 是的 次月不用做 二级科目可以写应交增值税加计扣除额

现在的现在 追问

2019-03-22 16:27

好的,谢谢

答疑苏老师 解答

2019-03-22 16:38

不客气 祝工作顺利哦

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相关问题讨论
你好 借应交税费 应交增值税(减免税额)借管理费用 负数
2019-03-22 16:02:29
你好,缴交时,借应交税费--预交增值税,贷银行存款,增值税可以抵扣
2019-09-19 15:42:20
您好 您可以参照下面图片进行账务处理
2019-05-10 09:31:13
借:原材料(或库存商品、主营业务成本、管理费用等科目) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2019-12-30 16:47:38
平时不需要做计提分录,只是在实际缴纳增值税时,做 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入【这个就是加计抵减的税额】
2019-05-07 16:39:35
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