送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-03-23 11:50

你可以先按照原来余额建账,之后把这2个余额分别都转到应交税费――未交增值税,这样就平了

Grace~ 追问

2019-03-23 14:24

那分录怎么写呀,是分开两个写吗

徐阿富老师 解答

2019-03-23 14:58

你好,借应交税费-未交增值税    贷 应交税费-已经税                              借应交税费-销项税   贷应交税费-未交增值税

Grace~ 追问

2019-03-23 15:24

谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-03-23 16:12

不客气,祝你成功,请为我五星评价,谢谢

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相关问题讨论
你可以先按照原来余额建账,之后把这2个余额分别都转到应交税费――未交增值税,这样就平了
2019-03-23 11:50:09
你根据你们会计之前的期末数据作为你的建账的期初数,不要乱改 要把账衔接起来。 一般是进项 销项 进项转出 转出未交增值税没有余额 其他的有都是正常 的 你把账建好后如果要调整在新的账里调整
2019-03-26 17:46:39
学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
你好!不是 增值税期末余额=销项税贷方发生额-(进账税借方发生额-进项税转出贷方发生额)-期初留抵税额
2019-01-18 11:56:12
你好! 年末余额需要转入投资收益了
2018-10-25 20:50:26
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