送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-03-25 13:25

你好,这个你可以在开具发票时确认收入处理

样儿 追问

2019-03-25 13:26

嗯嗯

小惑老师 解答

2019-03-25 13:31

是要我写出分录吗?

样儿 追问

2019-03-25 13:32

是的,

样儿 追问

2019-03-25 13:33

就是如果按开发票符合权责发生制吗?辛苦您

小惑老师 解答

2019-03-25 13:33

开具发票时 
 
借:应收账款(银行存款) 
贷:主营业务收入 
              应交税费-应交增值税(销项税额)

样儿 追问

2019-03-25 13:33

就是每次的付款跟发票对应

小惑老师 解答

2019-03-25 13:36

每次按照你合同约定的金额开具发票并做上述分录,但款项不一定一次全部收到

样儿 追问

2019-03-25 13:42

谢谢

小惑老师 解答

2019-03-25 13:43

留底税额抵减原材料进项税额转出的增值税、滞纳金,如何做会计分录?

样儿 追问

2019-03-25 13:54

我没有做过呀?

小惑老师 解答

2019-03-25 13:56

抱歉回答串了跟别的学员,抱歉

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你好,这个你可以在开具发票时确认收入处理
2019-03-25 13:25:37
您好,假如对方开了发票,可以直接进成本,谢谢
2021-02-07 20:50:44
您好,按照合同约定入账就行
2023-06-09 05:28:20
你好,借:成本或费用 进项税额 贷:预付账款、 银行存款
2019-02-11 13:13:41
付款时,借:预付账款 贷:银行存款
2018-12-21 16:53:22
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