同事拿发票来报销,实报180元,但发票是200元的,那这个差价还要做帐务处理吗?
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于2019-03-26 22:56 发布 999次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,不需要做账务处理,直接按180入账就可以了。
2019-03-26 22:57:30
可以的
2017-04-05 12:33:03
你好,实际业务的是2317,正常按这个来做就可以的,没有发票的那一部分不允许抵扣所得税。
2022-03-22 14:15:09
你好,借管理费用1000贷,银行存款800,营业外收入200,可以这么做。
2020-11-10 19:27:22
你好 是的 按你实际报销金额来入账
2019-05-21 09:15:08
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