一般纳税人,以前会计在6月开具发票的时候,把16%的税开成了3%的票,跨月了没有作废,在6月申报的时候,税务局叫以16%的税缴纳,进项税额和销项税额不相符,这个要怎么调整
百
于2019-03-27 19:55 发布 632次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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进项怎么会对不上呢
销 项做调整分录 借:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项
2019-03-27 20:19:52
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三月份做借应收账款11万贷主营业务收入,应交税费
四月份红冲无票收入,借应收账款-11万,贷主营业务收入负数,应交税费负数
做一个开发票的借应收账款贷主营业务收入应交税费
2019-05-07 06:55:59
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你好,5月还是要申报那个增值税
2024-06-05 16:33:58
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你好!冲红是因为业务终止了吗?没有再开蓝字发票?7月没有其他业务?
2024-07-26 17:22:54
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填在13%的那行 ,自己改金额和税额
2019-07-02 11:39:45
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