请问,收到企业询证函,对方开票我们财务未收到,截至 问
你好,你跟领导确认一下有没有收到发票,有收到就可以盖章给他。 答
老师好,请问,增值税留抵税额,已经抵减过了的,前面没 问
你好,你这个留抵税额有单独做科目核算吗?正常来讲的话,这个留抵税额不需要单独做凭证,只要在申报表上有就是 答
老师 ,收到公司用于招待用的酒发票为专票,请问需要 问
可不退回,按不抵扣勾选,价税合计做账 答
老师,印花税是按照主营业务收入来申报的吧 问
其他业务收入不算在里面吧 答
老师,酒店行业的前台用的鲜花、服务人员的服装、 问
你好 前台的做销售费用 答
养老保险的会计分录是计提,借,管理费用货,应付职I薪酬还是直接计,借,管理费用货,现金
答: 你好,建议通过应付职工薪酬科目过度下,以后方便统计查询。
付职工社保费单位部,可要计提,借,管理费用\养老保险275贷,应付职工薪酬\养老保险?还是直接借管理费用\养老保险275贷银行存款275
答: 你好,个人 建议是先计提,然后支付
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
分录是否正确1.八月计提工资借:管理费用 3300 贷:应付职工薪酬-工资33002.计提养老保险借:管理费用 765.4 贷:应付职工薪酬-养老保险 765.43.九月发放工资借:应付职工薪酬-工资3300 贷:应付职工薪酬-社保 306.16 银行存款 2993.844.缴纳养老保险借:应付职工薪酬-养老保险 1071.56 贷:银行存款 1071.56
答: 你好,个人社保不宜放在应付职工薪酬而做在其他应付款或者其他应收款。