送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-03-28 10:59

你好,那什么时候提供发票

肖会计 追问

2019-03-28 11:01

可能最后一次付款时提供,也可能永远不提供,分别怎么做账,谢谢

小惑老师 解答

2019-03-28 11:05

都处理一样 
借:预付账款 
贷:银行存款 
提供发票时 
借:费用 
贷:预付账款

肖会计 追问

2019-03-28 11:07

不应该分12个月分摊费用吗

肖会计 追问

2019-03-28 11:08

我觉得每个月做账时都分摊一点,这样月报表会准确一点

小惑老师 解答

2019-03-28 11:09

你可以分摊,也可以一次进入费用,金额不大

肖会计 追问

2019-03-28 11:09

老师好,如果要分摊,如何做账?

小惑老师 解答

2019-03-28 11:12

分摊也是按照我的这个做账,只是我在取得发票一次做费用了。你现在每月做就按照上述处理就好了

肖会计 追问

2019-03-28 11:14

老师好,可以写一下分摊时的分录吗,

肖会计 追问

2019-03-28 11:14

老师好,可以写一下每月分摊时的分录吗,

小惑老师 解答

2019-03-28 11:17

借:费用 
贷:预付账款 
这个分录就是分摊的分录的

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你好,那什么时候提供发票
2019-03-28 10:59:46
借:应付账款 预付账款 贷:长期待摊费用 每期分摊 借:营业成本或管理费用 贷:长期待摊费用 借:应付账款 贷:银行存款
2019-03-11 22:03:21
你好,开具发票的时候借应手账款,贷主营业务收入,收到的时候,冲减应收账款
2019-07-08 17:14:37
这笔业务,对方提供劳务服务是否是按照月提供的。如果是按每个月提供的,那么按照权责发生制,不管收款和付款是什么情况,都应该按照受益期均匀的计入成本里面。
2019-07-08 19:59:04
同学你好 可以开发票或者付款的时候做
2023-08-02 15:16:28
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