4月份要降税率,还有一些发票没有给客户开出来,客户要求在4月份之后仍按照16%给他开发票,那在报3月份的增值税时怎样在报表上体现这部分未开票金额,在表几的拿一行填列呢?
生活烟台高新区
于2019-03-28 12:18 发布 527次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-03-28 12:18
未开具发票下面第一行
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未开具发票下面第一行
2019-03-28 12:18:56
你好,那就按照调整前的税率
2019-04-09 14:25:15
要体现。正常借应收或者银行 贷收入 开发票不用再记账了。
2019-04-10 16:16:43
你好。处理跟正常销售分录一样。开票就冲减无票收入,申报时无票收入填负数
2019-04-10 15:16:28
您好,您应该在四月份申报所属期三月税款的时候,也就是目前进行申报,先申报未开票收入,按照16%的税率申报,然后之后你才可以开具16%的增值税专用发票。
为您提供解答,祝学习愉快
2019-04-09 08:43:07
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