老师,因为税率的变动,4月份要给对方开16%的税率发票,所以在3月份增值税申报表上给要开的发票金额填写表一,在未开具发票的金额填写,请问老师,3月份用作分录吗?怎么做分录?4月份开的这个发票怎么做账?
奔奔
于2019-05-30 13:47 发布 360次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-30 13:50
您好
3月份也要做分录 跟开具发票一样的写分录
4月份先做红字分录 然后根据开具的发票做一份蓝字分录
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您好
3月份也要做分录 跟开具发票一样的写分录
4月份先做红字分录 然后根据开具的发票做一份蓝字分录
2019-05-30 13:50:14
要做会计分录,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费–应交增值税–销项
2019-04-16 13:41:14
你好,要在3月份做未开票收入申报。然后四月份开16%的票。四月申报时按实申报。
2019-04-08 17:30:20
这位同学4月份进行的税改,影响不到3月份的数据,正常申报即可,申报4月份税时按新规处理即可。
2019-04-08 17:14:05
需要将本期补开16%的正数销售额和4月份开具13%的销售加总,填列到第1列,在未开具发票列(第5列)填写-1000,这样可能会被锁盘,到时去税局办理解盘就是了。
2019-05-09 09:01:44
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2019-05-30 13:56
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2019-05-30 13:56