公司3月份已经供货,由于发票数量不够,未开票给客户,准备在4月份领用发票开16%税率的发票给客户;请问我在3月份申报增值税的时候需要填列未开票收入吗?(客户款项未到)应该如何做账务处理呢?
笨笨。。
于2019-03-29 14:37 发布 1360次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-03-29 14:38
你好,嗯嗯,可以列入未开票收入的申报,账务和正常开具发票一样的
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你好,嗯嗯,可以列入未开票收入的申报,账务和正常开具发票一样的
2019-03-29 14:38:51
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您好!没关系的。你当做5月的收入就好了
2018-06-29 11:04:18
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你好,那就按照调整前的税率
2019-04-09 14:25:15
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如果没有认证可以当月直接作废。如果三月份已申报税金,可以开具16的发票。
2019-04-19 09:49:20
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你好,你当时做的预收账款,现在给他开发票,可以的,借预收账款贷,主营业务收入应交税费。
2021-06-02 14:57:01
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笨笨。。 追问
2019-03-29 15:00
王晶老师 解答
2019-03-29 15:16