送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-04-01 11:56

借应交税金-应交增值税-转出未交增值税 1 贷应交税金-未交增值税 1 
上月分录属于错误分录,需要红字冲减

okcana 追问

2019-04-01 12:14

可是年底了应交税费为借方余额,不是应该要结转出来吗?

吴少琴老师 解答

2019-04-01 12:45

月末做我上面那个分录,年底是要结转

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你好,专票不可以一部分留的,一部分交税
2020-04-22 10:19:35
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
你好,你想问的问题具体是? 不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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