3月份销售开发票,但成本票别人4月份才开给,这样3月份没有抵扣的,抵扣的票我4月份留底了,这样的话,做账报税怎么处理好些?(公司销售炉渣,不怎么做,所以票4月份别人开给发票留底了)
胡一倩
于2019-04-02 11:43 发布 951次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-04-02 12:43
三月份确认收入你暂估入库,根据暂估入库的结转成本
四月份红冲暂估和成本做发票的
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2019-04-02 12:43:34
有一些留底到4月份抵扣,但是4月份开始销售全部是开具13%的发票,这样会不会导致留底的进项大于实际的库存。没事这个可以啊
2019-09-02 14:06:37
这个已经收款了对吗?
2022-04-08 16:40:34
附加税可以去税局申请抵扣
2019-06-06 19:30:55
你好,你要在三月份申报未开票收入,然后四月份才可以开
2019-05-18 10:06:12
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