送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-02 12:25

您好 
如果已经认证没有做账务处理 对方已经作废的话 可以把发票退给对方 自己账上不体现 申报的时候做进项税额转出处理即可

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您好 如果已经认证没有做账务处理 对方已经作废的话 可以把发票退给对方 自己账上不体现 申报的时候做进项税额转出处理即可
2019-04-02 12:25:05
你作废就可以,收回你们发票就可以,对方申报的时候不包括这个作废发票就可以
2019-01-30 15:53:49
你好,直接开具红字发票,账务上做红字冲销,是在开票软件上操作
2018-05-04 11:22:01
你好,需要做转出处理 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-12-01 13:39:18
你好,跨月是无法作废的,需要开具负数发票冲销 你单位取得负数发票,按购进相反分录处理
2018-08-10 19:45:45
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