送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2019-04-02 15:24

借:应付职工薪酬 
贷:以前年度损益调整 
借:以前年度损益调整 
贷:利润分配——未分配利润

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相关问题讨论
你好,剩余工资在应付职工薪酬科目的贷方余额体现就好,不需要再针对这个部分做分录啊
2022-04-01 22:48:32
借管理费用1000,贷应付职工薪酬1000, 借应付职工薪酬1000,贷其他应付款100,银行存款900。
2021-04-08 09:45:07
你好,通常是当月计提,次月或以后月份发放
2018-07-06 09:17:57
你好!多了就冲减计提的。少了就补充计提。
2018-01-23 15:10:31
你好 是后期都不会发的话 需要将之前计提的工资分录给红冲掉。
2019-04-02 14:26:53
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