去年是预交 借:所得税费用 贷:应交税费 问
计提与缴纳金额不一致? 答
预收物业服务费56月的款项31.8w,并且开了发票了,这 问
根据会计准则,对于预收款项且已开具发票的情况,虽然发票已经开具,但收入的确认应遵循权责发生制原则,即只有在提供了相关服务,满足收入确认条件时才能确认收入。在 4 月,5 月和 6 月的物业服务尚未提供,所以不能在 4 月就确认 5、6 月的收入。 正确的账务处理是在 4 月收到款项并开具发票时,做分录:借:银行存款 31.8 贷:预收账款 30 应交税费 - 应交增值税(销项税额)1.8。 然后在 5 月和 6 月,每月末分别根据当月实际提供的物业服务,将预收账款转为收入,假设 5、6 月确认的收入金额相同,每月确认收入的分录为:借:预收账款 15 贷:主营业务收入 15。 答
我们有一笔货是cif家出口的,对方只开来了海运费,发 问
您好,这个的话是没错的,对 答
老师我想请问一下。我接过来的账上应交增值税是 问
您好,应交税费是负数有很多可能得,比如存在未勾选确认的进项税额(这个看看电子税务局是否有未勾选的)、有退税单没退、账务处理有误等,要查清原因了才可以相应调账 答
公司未营业前购买的油布、垃圾袋、五金件、胶锤 问
你好,这些你可以计入管理费用,办公费。 答

在外地预缴完税金后,回到当地机构开完票后各分录怎么做?(建筑小规模企业)
答: 您好,预缴时 ,借:应交税费-应交增值税 应交城市维护建设税,教育费附加,地方教育费附加,应交企业所得税 贷 银行存款 借:税金及附加 -印花税 -城建税-教育费附加 -地方教育费附加 贷:银行存款 应交税费-应交城市维护建设税,教育费附加,地方教育费附加。机构第开票 ,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
在外地预缴完税金后,回到当地机构开完票后各分录怎么做?(小规模企业)
答: 你好,借:应交税费--应交增值税(已交税金) 贷:银行存款(或库存现金)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
建筑企业异地收到预收款后预缴完,以后月份收到的进度款是否还要再异地缴税,然后再机构所在地申报扣除
答: 同学你好,是的,以后也要预缴


小小酥 追问
2019-04-03 09:51
小黎老师 解答
2019-04-03 09:52
小小酥 追问
2019-04-03 09:54
小黎老师 解答
2019-04-03 09:55
小小酥 追问
2019-04-03 10:00
小黎老师 解答
2019-04-03 10:03