上月增税税进项留底税额10000元,减免税款480元,本月发生销项税50000元,进项税额35000元,结转本月未交增值税发生额如何计算?
溪亭叙语
于2019-04-03 14:01 发布 735次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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同学你好
借,应交税费一应增销项400
借,应交税费一应增进转出10
贷,应交税费一应增进项50
贷,应交税费一应增一转出未交增值税360
借,应交税费一应增一转出未交增值税350
贷,应交税费一未交增值税330
贷,应交税金-减免税款20
2020-09-23 14:18:57

50000-35000-480-10000
2019-04-03 14:02:19

是的
2016-03-09 14:01:25

是的
2016-03-09 13:59:40

同学您好。
应交增值税=销项税减去(进项税-进项税转出)
2022-01-15 18:59:33
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