送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-03 15:15

借:预付账款 
       贷:银行存款 
 再做暂估入库分录 
借:库存商品 
      贷:应付账款-暂估应付款

上善若水。 追问

2019-04-03 15:16

货收到怎么做

上善若水。 追问

2019-04-03 15:16

票收到怎么做 写错了

张艳老师 解答

2019-04-03 15:23

票收到了,红冲暂估分录 
借:库存商品  负数 
贷:应付账款-暂估应付款  负数 
然后再做 
借:库存商品 
       应交税费--应交增值税(进项税额) 
     贷:预付账款

上善若水。 追问

2019-04-03 15:25

我们老板人家付钱的时候好像沓在一起付 你银行付出去的这笔钱跟发票对不上 怎么办

张艳老师 解答

2019-04-03 15:27

具体描述一下,没看懂您上面的问题?

上善若水。 追问

2019-04-03 15:29

我们老板给供货商付钱的时候付的数字跟我们发票上的不一样,我不知道他付的那一笔 到底付了没有 这个要怎么办呢

上善若水。 追问

2019-04-03 15:30

我看着银行账单 跟发票金额也不一致 不知道他是付的那些钱

张艳老师 解答

2019-04-03 15:31

这个就要询问老板了,是要知道对应关系,才好做账的。

上善若水。 追问

2019-04-03 15:31

张艳老师 解答

2019-04-03 15:36

如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有相关疑问,欢迎您继续提问。

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你好 借;预付账款 贷;银行存款
2018-10-17 15:12:40
你好,做不开票收入哈,正常结转成本
2021-12-18 13:58:31
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