送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-04-03 16:25

你好 做原来分录的负数分录 涉及损益类科目用以前年度损益调整来代替

开心 追问

2019-04-03 16:39

老师,那应交税费_进项税也应改成进项税额转出对吗?

答疑苏老师 解答

2019-04-03 16:40

你好 是的 需要进项税额转出的

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相关问题讨论
你好 做原来分录的负数分录 涉及损益类科目用以前年度损益调整来代替
2019-04-03 16:25:11
借;管理费用 (红字)和贷:管理费用 两者都是一样的,都是使得管理费用减少
2020-04-22 00:25:37
红字专票才需要先开红字信息表,
2019-08-13 11:40:27
你好做的主营业务成本里面的。
2021-09-20 14:44:25
1、取得发票时: 借:管理费用(根据发票金额全额入账) 贷:应付职工薪酬-福利费 2、支付一个月款项时: 借:应付职工薪酬-福利费(发票上面的金额) 贷:银行存款(1个月的款项) 贷:其他应付款-某人(5个月的款项) 3、后期每个月支付款项时: 借:其他应付款-某人 贷:银行存款
2017-08-05 15:21:57
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