3月28日签订的办公室租赁合同 。 租赁期间为2019年3月26至2021年年3月25日。 对方2019年4月3日 开的发票是6个月的发票(6*3000=18000)。我方未付款。 4月份的账务处理该怎么写呢?借:管理费用 3000 (本月租金) 贷:其他应付款 18000
欣悦
于2019-04-08 11:56 发布 1029次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-04-08 12:18
你好
借:管理费用—18000
贷:其他应付款 18000
相关问题讨论
你好,借其他应付款-预提费用58000,贷管理费用33000,银行存款25000
2021-10-06 12:24:31
请问你的问题是什么?....
2016-06-30 09:21:06
您好
请问发生了什么业务
2022-03-20 15:11:18
你好可以直接那么处理,不过最好把管理费用写到借方负数。一般在同一个年度内调整的话不会有什么大问题,所得税汇算是按照年汇算清缴的。
2019-12-07 18:11:57
不行,需要先做借预付账款 这个,你后续消费才可以转费用
2019-12-04 14:17:24
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欣悦 追问
2019-04-08 13:18
月月老师 解答
2019-04-08 13:27