应交增值税销项税额减免了,填写凭证内容写什么分录怎么做?
莲心
于2019-04-08 13:20 发布 1482次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,减免的增值税,借应交税费-应交增值税-减免税额 贷营业外收入
2019-04-08 13:21:37
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你好,这个是通过转出未交,转到未交增值税种,因为免税不交税,所以不进入应交税费-未交增值税中
2021-09-16 19:54:13
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这个你需要单独设置一个三级明细
2019-11-06 22:11:56
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你好!你是发生了什么业务
2022-05-13 16:38:19
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借:管理费用
贷:银行存款等
抵减增值税时,做
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
2019-06-04 11:23:05
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