送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-04-08 14:48

你好!建议你先按发票来暂估。 
借库存商品 实际 
库存商品 暂估 
贷应付账款等

追问

2019-04-08 14:51

那发票已经在上个月入库了借:库存商品 应交税费  贷:应付账款,那付款的情况怎么做分录

追问

2019-04-08 14:52

直接做借:应付账款,贷:银行存款?

追问

2019-04-08 14:55

老师,请问还在线吗?

宋生老师 解答

2019-04-08 14:55

你好!是的。就这样就可以了。 
或者多付的这部分计入预付也可以的。已经确认的这部分的当应付

追问

2019-04-08 14:58

那剩余的那部分怎么处理?

追问

2019-04-08 14:58

发票剩余的那部分

宋生老师 解答

2019-04-08 15:01

你好!按上面的,当做暂估处理。

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