发票已开,由于部分商品退货,对方不重新开发票的情况下,发票金额比实际付款多,该如何做账
莼
于2019-04-08 14:45 发布 2524次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-04-08 14:48
你好!建议你先按发票来暂估。
借库存商品 实际
库存商品 暂估
贷应付账款等
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你好!建议你先按发票来暂估。
借库存商品 实际
库存商品 暂估
贷应付账款等
2019-04-08 14:48:04
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你好,你没认证直接把退票开红字就行了,不用重新开具蓝字的
2021-09-26 14:47:00
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你好
借:原材料等15
贷:应付账款 13
贷:营业外收入 2 (相当于白得的)
2020-03-15 10:45:55
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你好,按照实际退回之后。
2024-04-09 10:32:50
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另外的30%你还是放到预付账款呐。收到发票的部分就从那个预付账款转到你对应的那个库存商品相关的科目。
2022-01-07 22:42:23
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