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莼
于2019-04-08 14:45 发布 2505次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-04-08 14:48
你好!建议你先按发票来暂估。 借库存商品 实际 库存商品 暂估 贷应付账款等
莼 追问
2019-04-08 14:51
那发票已经在上个月入库了借:库存商品 应交税费 贷:应付账款,那付款的情况怎么做分录
2019-04-08 14:52
直接做借:应付账款,贷:银行存款?
2019-04-08 14:55
老师,请问还在线吗?
宋生老师 解答
你好!是的。就这样就可以了。 或者多付的这部分计入预付也可以的。已经确认的这部分的当应付
2019-04-08 14:58
那剩余的那部分怎么处理?
发票剩余的那部分
2019-04-08 15:01
你好!按上面的,当做暂估处理。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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