送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-04-09 16:20

你好!可以是可以,只是这样不规范

笑笑 追问

2019-04-09 16:27

那应该怎么写呢

宋生老师 解答

2019-04-09 16:33

你好!应该是借银行存款 贷专项应付款 
然后借销售费用 贷银行存款 
最后借专项应付款 贷资本公积

笑笑 追问

2019-04-09 16:38

为什么要贷资本公积?

宋生老师 解答

2019-04-09 16:41

您好!这个是专项应付款的要求的账务做法了

笑笑 追问

2019-04-10 13:27

你好 单位是个体,领取的是定额发票,现在增值税是按每月十万免征增值税还是以前的每月3万,个税申报时扣除了60000,这60000是2019年一年的扣除额吗?

宋生老师 解答

2019-04-10 14:16

你好!是的。是一个月5000,一年6万这样来的

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你好!可以是可以,只是这样不规范
2019-04-09 16:20:25
这个展位现在已经实际在用了,是不那应该计入销售费用回来发票贴在这个凭证后面就行。
2024-04-18 16:17:02
你好;  你这个专项款是没有支付完 ; 要退给上级部门的意思吗 ? 还是说 是支付了本身 是成本费用; 只是科目挂成了预付账款了  
2023-08-16 10:11:25
你好,同学。 差额是什么原因,是你的利润?
2020-05-23 18:15:58
你好,扶持资金计入营业外收入,专项用途的款项才是计入专项应付款的
2018-03-28 16:06:28
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